大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于餐饮服务商报销审批时间的问题,于是小编就整理了3个相关介绍餐饮服务商报销审批时间的解答,让我们一起看看吧。
(一)日常办公、事务办理和相关公事活动中所产生经费支出,必须在支出产生之日起一个月内按规定审批报销程序筹划结报;事务办理和相关公事活动中所产生的招待餐费,在按规定审批报销程序筹划结报时,必须附上餐饮清单(点菜清单).
(二)日常办公、事务办理和相关公事活动中所产生经费支出原则上出现单项1000元以上资金使用的,应事先陈述街道主要领导,征得领导同意才可以开支,资金的审批报销程序为:1、由报销经办人取得原始用度凭证.2、具体经办人及担任人审核签字.3、分担领导审核签字.4、街道主任审批.5、出 X纳人员复核无误后赐与报销付款.
对于财务报销这块来说,就可以指定一个分管财务工作的事业单位副职领导来签字履行报销手续。像出差等类型工作的批准就必须由事业单位的主要领导同志签字批准才可以。像这些都是事业单位设立的签字权限。
事业单位购买物品后报销的程序如下。首先,在购买东西时,个人必须让物品的出售方为自己开具发票,并使用公务卡进行支付。
而后,个人再把***拿给一个证明人签字。
最后还需要提出报销申请,并征得单位领导“同意报销”的签字,最后,单位财务才能够拿着有单位领导签字的***和报销人的刷卡小票进行报销活动。
一、日常事务报销规定
1、 副总经理预支一定金额,作为日常公务开销,用完填写《日常公务开销明细表》由总经理签字,财务人员核对后报销。
2、 其他人员因公务(公交、复印、邮信、资料、照片等)产生费用,由分管副总审核签字,财务人员核对无误并签字后予以报销。
3、 出差费用由分管副总及财务人员核对后签字报销,出差费用1000元以上由总经理及财务人员核对后签字报销。
二、采购费用审批与报账
1、 根据生产任务提前估算资金需求量。常规生产资料,一次累计3000元以下由生产副总批准;一次累计3000元以上需报总经理审批。
2、 月底报账前,财务汇总各种单据由总经理审核。
3、 小额商业***及餐饮需注明事由。4、 所有***需有入库单或经手人签字,否则不予报销。
三、其他规定
1、 工资单分车间、科室两份,总经理审核签字后发放。
60%
据实报销,只是所得税汇算清缴需要按规定予以调整 企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 企业发生的符合条件的广告费和业务宣传费支出,除***院财政、税务主管部门另有规定外,不超过当年销售(营业)收入15%的部分,准予扣除;超过部分,准予结转以后纳税年度扣除。
到此,以上就是小编对于餐饮服务商报销审批时间的问题就介绍到这了,希望介绍关于餐饮服务商报销审批时间的3点解答对大家有用。
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